Rejeições por documento: BP-e¶
Tabela pública de apoio com código da rejeição, descrição resumida e orientação de correção.
Estrutura da tabela¶
- Código da rejeição
- Descrição da rejeição
- Como corrigir a rejeição
| Código | Descrição da rejeição | Solução da rejeição |
|---|---|---|
203 |
Emissor não habilitado para emissão | Regularizar o credenciamento/habilitação do emitente, transportador, marketplace ou ator envolvido antes de reenviar. |
204 |
Duplicidade de BPe | Consultar a chave no autorizador, evitar reenvio do mesmo documento já recebido e decidir entre consulta, cancelamento ou nova numeração. |
207 |
CNPJ do emitente inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
209 |
IE do emitente inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
212 |
Data/hora de emissão BPe posterior a data/hora | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
214 |
Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
215 |
Falha no schema XML | Validar o XML contra o XSD vigente, corrigir namespace/estrutura/tags obrigatórias e reenviar o documento. |
216 |
Chave de Acesso difere da cadastrada | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
217 |
BPe não consta na base de dados da SEFAZ | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
218 |
BPe já está cancelado na base de | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
220 |
Vedado cancelamento de BPe com data/hora de | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
221 |
Prazo para geração do evento de não embarque | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
222 |
Protocolo de Autorização de Uso difere | Usar o número de protocolo correto retornado/autorizado pela SEFAZ e garantir que ele corresponda ao documento referenciado. |
224 |
BPe já está substituído na base de | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
226 |
Código da UF do Emitente diverge da UF | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
227 |
Erro na composição do Campo ID | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
228 |
BPe com Data-Hora de Emissão muito atrasada | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
229 |
IE do emitente não informada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
230 |
IE do emitente não cadastrada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
231 |
IE do emitente não vinculada ao CNPJ | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
233 |
Código da UF do emitente difere da Sigla da UF | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
234 |
Evento de não embarque deve ser posterior a data-hora | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
236 |
Chave de Acesso inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
239 |
Versão informada para a BPe não suportada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
243 |
XML Malformado | Validar o XML contra o XSD vigente, corrigir namespace/estrutura/tags obrigatórias e reenviar o documento. |
244 |
Falha na descompactação da área de dados | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
247 |
Sigla da UF do Emitente diverge da UF | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
249 |
UF da Chave de Acesso diverge da UF | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
252 |
Ambiente informado diverge do Ambiente de | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
253 |
Digito Verificador da chave de acesso composta | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
280 |
Certificado Transmissor inválido | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
281 |
Certificado Transmissor Data Validade | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
282 |
Certificado Transmissor sem CNPJ | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
283 |
Certificado Transmissor - erro Cadeia de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
284 |
Certificado Transmissor revogado | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
285 |
Certificado Transmissor difere ICP-Brasil | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
286 |
Certificado Transmissor erro no acesso a LCR | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
290 |
Certificado Assinatura inválido | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
291 |
Certificado Assinatura Data Validade | Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal. |
292 |
Certificado Assinatura sem CNPJ | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
293 |
Certificado Assinatura - erro Cadeia de | Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal. |
294 |
Certificado Assinatura revogado | Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal. |
295 |
Certificado Assinatura difere ICP-Brasil | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
296 |
Certificado Assinatura erro no acesso a LCR | Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal. |
297 |
Assinatura difere do calculado | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
298 |
Assinatura difere do padrão do Projeto | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
303 |
Grupo Estorno de Crédito não deve ser | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
304 |
Grupo Estorno de Crédito deve ser | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
305 |
Total de IBS estornado difere da soma dos | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
306 |
Total de CBS estornada difere da soma dos | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
310 |
IBS / CBS não informado | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
311 |
CST informado inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
312 |
Classificação Tributária informada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
313 |
Classificação Tributária incompatível com | Remover o campo/grupo indevido ou ajustar a combinação de campos para o cenário permitido pela regra. |
314 |
Grupo IBS/CBS não deve ser preenchido | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
315 |
Grupo IBS/CBS deve ser preenchido para o | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
316 |
Alíquota do IBS da UF inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
317 |
Total de IBS difere do calculado | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
318 |
Valor do IBS UF difere do calculado | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
319 |
CST informado obriga informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
320 |
Valor do Diferimento da UF difere do | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
321 |
Alíquota do IBS do Município inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
322 |
Classificação Tributária não permite | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
323 |
Valor do IBS Municipal difere do calculado | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
324 |
CST informado obriga informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
325 |
Valor do Diferimento do Município difere do | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
326 |
Alíquota da CBS inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
327 |
Valor do CBS difere do calculado | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
328 |
CST informado obriga informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
329 |
Valor do Diferimento do CBS difere do | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
330 |
Classificação Tributária informada obriga | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
331 |
CST informado no grupo de tributação | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
332 |
Classificação Tributária informada no grupo | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
333 |
Valor da tributação regular da UF difere do | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
334 |
Valor da tributação regular do Município | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
335 |
Valor da tributação regular da CBS difere | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
347 |
DFe de compra governamental e alíquota | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
348 |
Total de IBS/CBS só deve ser informado | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
349 |
Total de IBS/CBS deve ser informado se | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
350 |
Total de Diferimento do IBS UF difere da | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
351 |
Total Devolvido do IBS UF difere da soma | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
352 |
Total de IBS UF difere da soma dos itens | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
353 |
Total de Diferimento do IBS Municipal | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
354 |
Total Devolvido do IBS Municipal difere da | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
355 |
Total de IBS Municipal difere da soma dos | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
356 |
Total do IBS difere da soma do IBS UF e | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
357 |
Total de Diferimento do CBS difere da soma | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
358 |
Total Devolvido do CBS difere da soma dos | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
359 |
Total de CBS difere da soma dos itens | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
360 |
Total do DFe de preenchimento | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
365 |
Total do DFe inválido | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
366 |
CST informado ou compras governamentais | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
367 |
CST informado não permite informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
368 |
CST informado não permite informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
369 |
CST informado ou compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
381 |
CST informado não permite informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
382 |
CST informado não permite informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
383 |
CST informado ou compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
384 |
CST informado não permite informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
385 |
CST informado não permite informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
388 |
Classificação Tributária do IBS/CBS não | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
389 |
Percentual de redução de alíquota da UF | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
390 |
Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
391 |
Percentual de redução de alíquota do | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
392 |
Valor da Alíquota Efetiva do IBS do | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
393 |
Percentual de redução de alíquota da CBS | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
394 |
Valor da Alíquota Efetiva da CBS calculado | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
395 |
Valor do IBS UF não pode resultar | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
396 |
Valor do IBS Municipal não pode resultar | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
397 |
Valor do CBS não pode resultar negativo | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
398 |
Grupo de informações da composição do | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
399 |
Grupo de informações da composição do | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
400 |
Somas dos valores de IBS e CBS em | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
401 |
Valor de desconto deve ser informado quando | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
402 |
XML da área de dados com codificação diferente | Validar o XML contra o XSD vigente, corrigir namespace/estrutura/tags obrigatórias e reenviar o documento. |
403 |
Valor pago difere do Valor Total | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
404 |
Uso de prefixo de namespace não permitido | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
405 |
Município de início da viagem inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
406 |
Município de fim da viagem inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
407 |
Código de Município diverge da UF do Emitente | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
408 |
Município do Emitente inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
409 |
Código de Município diverge da UF de início da | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
410 |
Código de Município diverge da UF de fim da | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
411 |
Código de Município inválido para viagem ao | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
412 |
Documento autorizado ao XML duplicado no BPe | Validar o XML contra o XSD vigente, corrigir namespace/estrutura/tags obrigatórias e reenviar o documento. |
413 |
Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
414 |
O Termo de Autorização de Serviço Regular (TAR) deve ser informado para modal rodoviário | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
415 |
Data e Justificativa de entrada em contingência | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
416 |
Data e Justificativa de entrada em contingência | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
417 |
Data de entrada em contingência posterior ou | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
418 |
UF do Emitente não permite emissão Off-line | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
419 |
Viagem sem conexão com trecho inválido | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
420 |
Viagem com conexão com um dos trechos | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
421 |
Ano do BP-e informado na chave de acesso inválido | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
422 |
CNPJ do comprador inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
423 |
CPF do comprador inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
424 |
Código de Município diverge da UF de localização | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
425 |
Município do comprador inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
426 |
Código de Município inválido para comprador | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
427 |
IE do comprador inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
431 |
CNPJ da Agência inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
432 |
Código de Município diverge da UF de localização | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
433 |
Município da Agência inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
434 |
Valor total do bilhete superior ao limite permitido | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
435 |
Valor do imposto não corresponde à base de cálculo X alíquota | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
436 |
Valor da soma dos componentes não corresponde | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
437 |
Descrição do Tipo do desconto deve ser informada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
438 |
BPe com somatório dos | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
439 |
Grupo BPe de Substituição deve ser informado | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
440 |
Grupo BPe de Substituição não deve informado | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
441 |
Passageiro deve ser informado para o tipo de | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
442 |
Dados do passageiro não devem ser informados | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
443 |
Comprador deve ser informado para BPe Múltiplo | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
444 |
BPe Normal e Múltiplo exigem informação de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
445 |
BPe vincula a BPe Múltiplo exige a informação da | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
446 |
Chave de acesso do BPe múltiplo inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
447 |
BPe múltiplo inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
448 |
BPe múltiplo com diferença de Chave de Acesso | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
449 |
BPe a ser substituído inexistente | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
450 |
BPe substituído com diferença de Chave de | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
451 |
BPe a ser substituído deve estar na situação | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
452 |
BPe a ser substituído não pode ter sido substituído | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
453 |
BPe a ser substituído com data/hora de embarque | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
454 |
CNPJ do emitente do BPe substituto deve ser | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
455 |
IE do emitente do BPe substituto deve ser igual à | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
456 |
CNPJ/CPF do comprador do BPe substituto deve | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
458 |
UF e Município de início e fim da viagem do BPe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
466 |
CNPJ autorizado para download inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
467 |
CPF autorizado para download inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
469 |
O BPe substituído deve ser do modal aéreo | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
470 |
O BPe substituído não pode ser do modal aéreo | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
471 |
BPe múltiplo deve estar na situação Autorizado o | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
472 |
BPe múltiplo não pode ter sido substituído | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
473 |
O BPe múltiplo deve ser do modal aéreo | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
474 |
CNPJ do emitente do BPe múltiplo deve ser igual | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
475 |
Não informados os dados do cartão de | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
476 |
IE do emitente do BPe substituto deve ser igual à | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
477 |
Pagamento com cartão de crédito em sistema de | Recalcular valores de pagamento/cobrança, informar grupos obrigatórios e corrigir coerência entre total, troco, cartão e duplicatas. |
478 |
Não informados os dados da operação de | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
479 |
Endereço do site da UF da Consulta via QR Code | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
481 |
Parâmetro do QR Code divergente do BPe | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
482 |
Parâmetro sign não informado no QR Code para | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
484 |
A data-hora da conexão deve ser informada para | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
485 |
A data-hora da conexão não deve ser informada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
486 |
A data-hora da conexão deve ser maior que a | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
488 |
Parâmetro sign não deve ser informado no QR | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
496 |
Assinatura do QR-Code difere do calculado | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
497 |
CPF do passageiro inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
500 |
O tipo do desconto deve ser informado | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
501 |
Valor do BPe sem desconto deve ser maior que | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
502 |
CNPJ da credenciadora do cartão inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
503 |
Código do Município inválido para Agência do | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
504 |
Cancelamento não permitido, BPe possui evento de não | Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal. |
505 |
UF de início da viagem deve ser igual a UF do | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
508 |
Chave de acesso do BPe substituído inválida | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
510 |
CNPJ do responsável técnico inválido (zerado ou | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
539 |
Duplicidade de BPe, com diferença na Chave de | Consultar a chave no autorizador, evitar reenvio do mesmo documento já recebido e decidir entre consulta, cancelamento ou nova numeração. |
598 |
Usar somente o namespace padrão do BPe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
599 |
Não é permitida a presença de caracteres de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
600 |
Chave de Acesso difere da existente em BD | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
627 |
CNPJ do autor do evento inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
629 |
O tpEvento informado inválido | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
632 |
O autor do evento diverge do emissor do BPe | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
633 |
O autor do evento não é um órgão autorizado a | Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal. |
636 |
O número sequencial do evento é | Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal. |
679 |
Obrigatória as informações do responsável técnico | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
680 |
Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
693 |
Código de Município do início da viagem diverge da UF do início da viagem do BP-e TM | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
694 |
Código de Município do final da viagem diverge da UF do final da viagem do BP-e TM | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
695 |
Contador final deve ser maior que o contador inicial | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
696 |
A soma dos componentes diverge da soma do total de BP-e TM | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
697 |
O valor do ICMS não pode ser superior ao valor da soma dos BP-e TM | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
698 |
A quantidade total de passagens diverge da soma dos totais das passagens informadas | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
699 |
O valor total de passagens diverge da soma dos valores das passagens informadas | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
700 |
O valor total da BC diverge da soma dos valores de BC informadas | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
701 |
O valor total de ICMS diverge da soma dos valores de ICMS informadas | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
702 |
O BP-e substituído não pode ser do tipo Transporte Metropolitano | Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto. |
703 |
Tipo de evento inválido para BP-e TM | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
704 |
Vedado cancelamento de BPe com data/hora maior que | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
705 |
Excesso de bagagem não permitido, BP-e possui evento de não embarque | Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal. |
706 |
Prazo excedido para evento excesso de bagagem | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
707 |
Município de fim da viagem inexistente | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
708 |
Tipo de evento inválido para BPe TA | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
709 |
Tipo de evento inválido para BPe e BPe TM | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
1001 |
CNPJ do recebedor do pagamento | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
1002 |
Protocolo do evento a ser cancelado | Usar o número de protocolo correto retornado/autorizado pela SEFAZ e garantir que ele corresponda ao documento referenciado. |
1003 |
Meio de pagamento inválido | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
1004 |
Chave de acesso referenciada não deve | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1005 |
Deverá ser informada uma chave de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1006 |
Pelo menos uma Chave de acesso de | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1007 |
Chave de acesso referenciada não deve | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1008 |
Chave de acesso referenciada em | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1009 |
DFe referenciado em compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1010 |
DFe referenciado em compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1011 |
DFe referenciado em compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1012 |
DFe referenciado em compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1013 |
DFe referenciado em compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1014 |
DFe referenciado em compras | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
1024 |
Tamanho da mensagem excedeu o limite | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
2025 |
Ano do BPe informado na chave de acesso | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |